• xx有限责任公司差旅费报销制度

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  • xx有限责任公司差旅费报销制度
    为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
    一、报销范围:
    本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
    二、出差审批办法:
    1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
    如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
    同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
    2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。
    3、住宿费报销标准:
    城市
    地区
    公司领导
    中层干部及高级职称
    工作人员
    安装维修人员
    一类
    京、津、沪、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南
    住宿费
    220
    80
    55
    45
    伙食补助
    28
    25
    25
    25
    交通
    据实
    12
    8
    8
    二类
    一般地区(含重庆主城区)
    住宿费
    160
    60
    45
    35
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    伙食补助
    20
    16
    16
    16
    交通
    据实
    10
    8
    8
    三类
    重庆市内各区县
    住宿费
    80
    40
    20
    12
    伙食补助
    15
    10
    10
    10
    交通
    15
    10
    5
    5
    四类
    乡、镇
    住宿费
    60
    30
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