• 内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)

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  • 内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
    WHJYQR065200301
    编号:                                年度
    审核目的:
    审核日期:
    审核范围:
    审核依据:
    审核组长:
    审核员:
    受审核部门:
    审核过程综述:
    不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
    对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
    结论:
    纠正措施要求及审核报告分发对象:
    审核组长: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
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