内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
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- 内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
WHJYQR065200301
编号: 年度
审核目的:
审核日期:
审核范围:
审核依据:
审核组长:
审核员:
受审核部门:
审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: - 点击打开文档单击右键,选择“另存为”下载本文档
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